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2019年度三门峡市体育局部门决算公开

发布时间:2020-09-29 22:25 来源:三门峡市体育局 作者:

2019年度三门峡市体育局部门决算公开

目  录

第一部分   体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   体育局概况

一、概况

(一)主要职责

1、贯彻落实党和国家体育工作方针政策,推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2、拟定并组织实施全市体育事业发展规划,拟定全市体育工作规章草案。

3、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局,负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,组织参加和承办省级和国家级体育比赛。制定全市体育竞赛计划。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

4、组织举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

5、推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6、拟定全市体育产业政策,推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调体育彩票的发行工作。

7、指导全市体育宣传,负责体育外事有关工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)内设机构:

1、办公室(政策法规科) 负责机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、信息化、宣传等工作;承担有关规章起草工作;拟订全市体育工作规章草案;组织开展法制宣传教育;承担政务公开、行政复议、行政应诉有关工作;承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障和教育培训工作;指导全市性体育社会组织的组建等相关工作;指导体育行业人才队伍建设。

2、群众体育科 拟订全市群众体育发展规划。组织推进全民健身计划,推动建立和完善全民健身公共服务体系。指导群众体育组织建设、健身场地设施建设;指导开展全市群众性体育工作;协助有关部门举办全市性群众性体育运动会;推进社会体育指导员和国民体质监测制度;指导国家体育锻炼标准实施工作。负责健身设施器材招标采购工作。

3、青少年体育科 拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度;推动全市青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设,指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、武术学校、青少年体育俱乐部等建设和有关学生文化教育工作,指导开展青少年业余训练及相关活动,组织参加省级和国家级体育比赛,负责市运会和全市性体育比赛的组织工作,负责体育运动中的反兴奋剂工作。

4、竞技体育科 拟订全市竞技体育发展规划草案及相关政策,并监督实施;制定全市体育竞赛计划;组织承办重大国家级、省级体育比赛;组织体育科技研究攻关和成果推广;负责体育外事和体育交流与合作工作。指导体育竞赛设备设施招标采购工作。

5、体育产业和经济管理科 拟订全市体育产业发展规划草案;指导、协调全市体育产业发展;承担规范体育服务管理、推动体育标准化建设工作;会同有关部门开展全市体育产业统计。负责局系统经费预算编制、执行、决算和机关财务工作;指导直属单位的财务管理和国有资产管理工作;负责基本建设及维修管理工作;指导全市公共体育设施建设;负责直属单位内部审计,会同相关部门开展直属单位经济责任审计等工作;负责全市体育系统统计年报、体育场地普查等统计工作。协调体育彩票的发行工作。

二、体育局决算单位构成

体育局部门算包括机关本级及所属事业单位决算。

1、三门峡市体育局机关

2、三门峡市体育运动学校

3、三门峡市体育馆管理处

4、三门峡市乒乓球训练中心

第二部分   2019年度部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

部门:三门峡市体育局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,271.30

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,404.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

623.47

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

1.25

七、文化旅游体育与传媒支出

35

484.58


8


八、社会保障和就业支出

36

93.30


9


九、卫生健康支出

37

46.52


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

11.44


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

46.55


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

1,201.88


23



51


本年收入合计

24

2,676.55

本年支出合计

52

2,507.74

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.05

年初结转和结余

26

672.25

年末结转和结余

54

841.01


27



55


总计

28

3,348.80

总计

56

3,348.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表











公开02表

部门:三门峡市体育局










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,676.55

2,675.30

0.00

0.00

0.00

0.00

1.25

205

教育支出

518.03

517.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

20503

职业教育

518.03

517.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

2050302

 中专教育

518.03

517.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

207

文化旅游体育与传媒支出

556.15

555.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.49

20703

体育

556.15

555.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.49

2070301

 行政运行

286.13

286.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

2070302

 一般行政管理事务

100.02

99.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.44

2070307

 体育场馆

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

 群众体育

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

 其他体育支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

93.30

93.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

92.55

92.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

11.19

11.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.12

67.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

46.52

46.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

46.52

46.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

11.35

11.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

35.16

35.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

47.11

46.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

22102

住房改革支出

46.55

46.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

46.55

46.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

2210301

 公有住房建设和维修改造支出

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

229

其他支出

1,404.00

1,404.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1,404.00

1,404.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

1,404.00

1,404.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表











公开03表


部门:三门峡市体育局









金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,507.74

1,090.37

1,417.37

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

623.47

600.64

22.83

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

623.47

600.64

22.83

0.00

0.00

0.00


2050302

 中专教育

597.87

575.03

22.83

0.00

0.00

0.00


2050399

 其他职业教育支出

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

484.58

286.07

198.51

0.00

0.00

0.00


20703

体育

481.01

286.07

194.94

0.00

0.00

0.00


2070301

 行政运行

286.07

286.07

0.00

0.00

0.00

0.00


2070302

 一般行政管理事务

84.34

0.00

84.34

0.00

0.00

0.00


2070307

 体育场馆

70.60

0.00

70.60

0.00

0.00

0.00


2070308

 群众体育

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00


20799

其他文化体育与传媒支出

3.57

0.00

3.57

0.00

0.00

0.00


2079999

 其他文化体育与传媒支出

3.57

0.00

3.57

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

93.30

93.30

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

92.55

92.55

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

 事业单位离退休

11.19

11.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.12

67.12

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

 死亡抚恤

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

46.52

46.52

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

46.52

46.52

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

 行政单位医疗

11.35

11.35

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

 事业单位医疗

35.16

35.16

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

 其他扶贫支出

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

46.55

46.55

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

46.55

46.55

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

46.55

46.55

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

1,201.88

5.85

1,196.02

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

1,201.88

5.85

1,196.02

0.00

0.00

0.00


2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

1,201.88

5.85

1,196.02

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表







公开04表


部门:三门峡市体育局






金额单位:万


收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,271.30

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,404.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

622.04

622.04

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

474.58

474.58

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

93.30

93.30

0.00


9


九、卫生健康支出

38

46.52

46.52

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

11.44

11.44

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

46.55

46.55

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

1,196.02

0.00

1,196.02


23



52




本年收入合计

24

2,675.30

本年支出合计

53

2,490.45

1,294.43

1,196.02

年初财政拨款结转和结余

25

647.59

年末财政拨款结转和结余

54

832.44

141.63

690.81

一、一般公共预算财政拨款

26

164.76


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

482.83


56





28



57




总计

29

3,322.89

总计

58

3,322.89

1,436.06

1,886.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:三门峡市体育局


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,294.43

1,083.08

211.35

205

教育支出

622.04

599.20

22.83

20503

职业教育

622.04

599.20

22.83

2050302

 中专教育

596.43

573.60

22.83

2050399

 其他职业教育支出

25.60

25.60

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

474.58

286.07

188.51

20703

体育

471.01

286.07

184.94

2070301

 行政运行

286.07

286.07

0.00

2070302

 一般行政管理事务

84.34

0.00

84.34

2070307

 体育场馆

70.60

0.00

70.60

2070308

 群众体育

30.00

0.00

30.00

2070399

 其他体育支出

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

3.57

0.00

3.57

2079999

 其他文化体育与传媒支出

3.57

0.00

3.57

208

社会保障和就业支出

93.30

93.30

0.00

20805

行政事业单位离退休

92.55

92.55

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

14.24

14.24

0.00

2080502

 事业单位离退休

11.19

11.19

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.12

67.12

0.00

20808

抚恤

0.75

0.75

0.00

2080801

 死亡抚恤

0.75

0.75

0.00

210

卫生健康支出

46.52

46.52

0.00

21011

行政事业单位医疗

46.52

46.52

0.00

2101101

 行政单位医疗

11.35

11.35

0.00

2101102

 事业单位医疗

35.16

35.16

0.00

213

农林水支出

11.44

11.44

0.00

21305

扶贫

11.44

11.44

0.00

2130599

 其他扶贫支出

11.44

11.44

0.00

221

住房保障支出

46.55

46.55

0.00

22102

住房改革支出

46.55

46.55

0.00

2210201

 住房公积金

46.55

46.55

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:三门峡市体育局








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

802.30

302

商品和服务支出

227.15

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

259.17

30201

 办公费

11.88

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

161.10

30202

 印刷费

1.41

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

184.29

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

10.55

30106

 伙食补助费

1.85

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

32.15

30205

 水费

3.67

31002

 办公设备购置

10.55

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

67.12

30206

 电费

5.98

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.33

30207

 邮电费

7.69

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

27.13

30208

 取暖费

7.08

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

19.38

30209

 物业管理费

0.09

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

3.24

30211

 差旅费

4.01

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

46.55

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

51.58

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

43.08

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

1.56

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

37.26

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.75

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

94.36

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.15

39906

 赠与

0.00

30308

 助学金

3.51

30228

 工会经费

2.49

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

6.44

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39999

 其他支出

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

 其他交通费用

13.37







30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

16.96




人员经费合计

845.38

公用经费合计

237.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:三门峡市体育局











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.26

0.00

17.40

0.00

17.40

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:三门峡市体育局









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

482.83

1,404.00

1,196.02

0.00

1,196.02

690.81

229

其他支出

482.83

1,404.00

1,196.02

0.00

1,196.02

690.81

22960

彩票公益金安排的支出

482.83

1,404.00

1,196.02

0.00

1,196.02

690.81

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

482.83

1,404.00

1,196.02

0.00

1,196.02

690.81









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为3,348.8万元。与上年度相比,收、支总计各减少785.18万元,下降18.99%。主要原因是2019年度年初结转结余和一般公共预算财政拨款均比上年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,676.55万元,其中:财政拨款收入2,675.3万元,占99.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.25万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,507.74万元,其中:基本支出1,090.37万元,占43.48%;项目支出1,417.37万元,占56.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为3,322.89万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少713.43万元,下降17.68%。主要原因是2019年度年初结转结余和一般公共预算财政拨款均比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,294.43万元,占本年支出合计的51.62%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少)-210万元,下降13.96%。主要原因:一是2018年有年初结转中央转移支付资金支出,2019年无此项目;二是人员经费减少。

(二)结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,294.43万元,主要用于以下方面:教育(类)支出622.04万元,占48.06%;文化旅游体育与传媒(类))支出474.58万元,占36.66%;社会保障和就业(类)支出93.3万元,占7.2%;卫生健康(类)支出46.52万元,占3.6%;农林水(类)支出11.44万元,占0.88%;住房保障(类)支出46.55万元,占3.6%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,069.77万元,支出决算为1,294.43万元,完成年初预算的121%。其中:

1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为464.78万元,支出决算为596.43万元,完成年初预算的128.32%。决算数大于预算数的主要原因是增加了中等职业教育免学费补助资金支出。

2.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.6万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余专项资金支出。

3.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年

初预算为275.42万元,支出决算为286.07万元,完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加人员经费支出

4文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为116.5万元,支出决算为84.34万元,完成年初预算的72.39%。决算数小于预算数的主要原因是非税实际收入少于年初预算

5文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为70.6万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金支出和中央转移支付体育场馆免费低收费补助资金支出。

6文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为0万元,支出决算30万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加河南省第十三届老年人体育健身大会专项补助经费支出。

7文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.57万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金支出

8社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为18.4万元,支出决算为14.24万元,完成年初预算的77.39%。决算数于预算数的主要原因是退休人员经费变动

9社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为17.92万元,支出决算为11.19万元,完成年初预算的62.44%。决算数于预算数的主要原因是退休人员经费变动

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算73.77万元,支出决算为67.12万元,完成年初预算的90.99%。决算数于预算数的主要原因是养老保险缴费比例降低和行政事业单位人员经费变动

11社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.68万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的110.29%。决算数于预算数的主要原因是抚恤金增加

12医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.18万元,支出决算为11.35万元,完成年初预算的86.12%。决算数于预算数的主要原因是行政事业单位人员经费变动。

13医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为37.97万元,支出决算为35.16万元,完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位人员经费变动。

14农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.44万元,完成年初预算的0%。决算数于预算数的主要原因是扶贫资金支出。

15住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51.15万元,支出决算为46.55万元,完成年初预算的91.01%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位人员经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,083.08万元。其中:人员经费845.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费237.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.26万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。“三公”经费财政拨款支出比上年减少100%,主要是因为严格执行中央八项规定。

具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为17.4万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所有公车均已上交。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为2.86万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2019年,我部门组织对2019年政府性基金财政拨款(体育彩票公益金)重点项目进行了绩效自评,由涉及资金的相关使用部门出具项目资金使用绩效自评报告,绩效自评涉及资金1272.95万元

(二)项目绩效自评结果

2019年,我部门对政府性基金财政拨款(体育彩票公益金)重点项目进行了项目绩效自评,根据各个部门提交的绩效自评报告,经过重点项目绩效自评评定,政府性基金财政拨款(体育彩票公益金)项目绩效自评结果为合格。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019年度,我部门对政府性基金财政拨款(体育彩票公益金)开展了重点项目绩效自评,绩效项目自评完成率100%,绩效目标完成情况总评分94分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1,196.02万元,完成年初预算的0%。主要用于支出具体情况如下,用于资助或组织开展全民健身活动562.48万元;用于资助群众体育组织和队伍建设121.81万元;

用于援建与维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材207.98万元;用于组织开展全民健身科学研究与宣传53.50万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为26.29万元,支出决算为33.55万元,完成年初预算的127.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年市派驻村扶贫干部和工作队员办公经费在2019年支出以及职工福利费、工会经费支出增加

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额542.59万元,主要用于全市公共体育健身器材购置,其中:政府采购货物支出173.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出369.5万元。授予中小企业合同金额542.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额542.59万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆5辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆(系事业单位公车改革账面资产车辆5目前所有车辆均已公开拍卖,资产处置手续正在办理中)。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。